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盘州市市场监督管理局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

2019年05月07日 00:08 阅读:3804 来源:盘北经济开发区 编辑:超级管理员 收藏本文

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

1、贯彻落实省、六盘水市和盘州市委、市政府关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导;

2、负责市场综合监督管理;负责市场主体统一登记注册;负责市场监管综合执法工作;按权限负责反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序;负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准化工作;负责管理检验检测机构及其检验服务活动的监督管理工作;负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作;负责拟订和组织实施知识产权强市建设的发展规划;负责保护知识产权、落实知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化;负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理;组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作;结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;承办盘州市委市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

3、职责调整。

一是将市市场监管局的职责,市发展与改革局的价格监督检查与反垄断执法职责,原市经济和信息化局的反垄断相关职责,原市农业局的知识产权管理职责整合划入重新组建的市市场监管局。二是将市市场监管局所属事业单位承担的行政职能划入机关。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(股)室22个,包括办公室、政策法规科、行政许可服务科(政务服务科)、信用监督管理科、价格监督与反垄断科、反不正当竞争与直销监督管理科、消费环境与市场秩序监督管理科、质量发展监督科(质量发展办公室)、食品安全综合协调科、食品监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、特种设备安全监督管理科、标准计量监督管理科、知识产权科、药品监督管理科、化妆品医疗器械监督管理科、微型企业发展服务科、财务科、人事教育科(机关党委办公室)、执法一科、执法二科、执法三科。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为236个,其中行政(参公)编153个、事业编83个。目前,在职职工208人,离退休职工159人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入4225.76万元,较上年增加960.96万元,主要是机构改革原农业局、疾控中心检测人员合并到市场监管局,增加人员经费、工资性改革增加职工工资、中小企业补助经费等收入增加。其中:原一般公共预算收入4085.8万元,较上年增加946.14万元;上年结转收入139.96万元,较上年增加14.82万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出4225.76万元,较上年增加960.96万元,主要是机构改革原农业局、疾控中心检测人员合并到市场监管局,增加人员经费、工资性改革增加职工工资、中小企业补助经费等收入增加。其中:一般公共服务支出3108.25万元,较上年增加1113.03万元;社会保障和就业支出277.83万元,较上年增加2.43万元;医疗卫生支出150.75万元,较上年减少190.86万元;住房保障支出688.93万元,较上年增加36.36万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2019年,本部门总收入4225.76万元,较上年增加960.96万元,主要是机构改革原农业局、疾控中心检测人员合并到市场监管局,增加人员经费、工资性改革增加职工工资、中小企业补助经费等收入增加。分来源类别看:上年结转收入139.96万元、原一般公共预算收入4085.8万元。分支出科目看:一般公共服务支出3108.25万元,较上年增加1113.03万元;社会保障和就业支出277.83万元,较上年增加2.43万元医疗卫生支出150.75万元,较上年减少190.86万元;住房保障支出688.93万元,较上年增加36.36万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2019年,本部门总支出4225.76万元,较上年增加960.96万元,主要是机构改革原农业局、疾控中心检测人员合并到市场监管局,增加人员经费、工资性改革增加职工工资、中小企业补助经费等收入增加。分支出类型看:基本支出3448.28万元、项目支出777.48万元。分支出科目看:一般公共服务支出3108.25万元,较上年增加1113.03万元;社会保障和就业支出277.83万元,较上年增加2.43万元;医疗卫生支出150.75万元,较上年减少190.86万元;住房保障支出688.93万元,较上年增加36.36万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入4085.8万元,较上年增加946.14万元,主要是机构改革原农业局、疾控中心检测人员合并到市场监管局,增加人员经费、工资性改革增加职工工资、中小企业补助经费等收入增加。其中:原一般公共预算收入4085.8万元,较上年增加946.14万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出4085.8万元,较上年增加946.14万元,主要是机构改革原农业局、疾控中心检测人员合并到市场监管局,增加人员经费、工资性改革增加职工工资、中小企业补助经费等收入增加。分支出类别看:一般公共预算支出4225.76万元。分支出科目看:一般公共服务支出2968.29万元,较上年增加1098.21万元;社会保障和就业支出277.83万元,较上年增加2.43万元;医疗卫生支出150.75万元,较上年减少190.86万元;住房保障支出688.93万元,较上年增加36.36万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)4085.8万元,较上年增加946.14万元,主要是机构改革原农业局、疾控中心检测人员合并到市场监管局,增加人员经费、工资性改革增加职工工资、中小企业补助经费等收入增加。分支出类型看:基本支出3308.32万元、项目支出777.48万元。分支出科目看:一般公共服务支出2968.29万元,较上年增加1098.21万元;社会保障和就业支出277.83万元,较上年增加2.43万元;医疗卫生支出150.75万元,较上年减少190.86万元;住房保障支出688.93万元,较上年增加36.36万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)4085.8万元,较上年增加946.14万元,主要是机构改革原农业局、疾控中心检测人员合并到市场监管局,增加人员经费、工资性改革增加职工工资、中小企业补助经费等收入增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出2310.99万元、机关商品和服务支出369.78万元、对企业补助504万元、对个人和家庭的补助901.03万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出2310.99万元、商品和服务支出369.78万元、对企业补助504万元、对个人和家庭的补助901.03万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量32辆(车牌号:贵B34989/贵BT5189/贵BA9369/贵B35315/贵BG8315/贵BT5321/贵B33922/贵B50209/贵B76448/贵BP2596/贵B76295/贵B76260/贵BC2315/贵BA2315/贵B36315/贵BKF677/贵BA7315/贵B77135/贵BE7135/贵B75558/贵B39446/贵BNY287/贵BP2330/贵B34567/贵B70358/贵B70353/贵B37315/贵BW3953/贵BG9315/贵B76237/贵B70326/贵B70357),无公务购置计划。公务车运行维护费由财政统筹控制,本单位无该项经费。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算8万元,较上年减2万元,主要是严格控制接待标准,规范管理。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算8万元,较上年减少2万元,主要是严格执行中央八项规定,从严控制公务接待费,公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。


  • 三、其他重要事项说明


(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算129.32万元。其中:办公费50.21万元、印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费20万元、会议费1万元、福利费35.06万元、维修(护)费1万元、专用材料费0万元、水费2万元、电费6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用10.05万元。

(二)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

本部门2019年实行绩效目标管理的一级项目16个,涉及财政拨款预算777.48万元,均为项目支出预算。(详见2019年项目预算绩效情况表)

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车32辆,账面价值417.32万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积19049.44平方米,账面价值2158.9万元,办公用房全部为单位自用;实有业务用房面积2023平方米,账面价值615.37万元,业务用房全部为单位自用;实有其他构筑物账面价值44.87万元,其他构筑物全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门实有大型设备5台(套),账面价值345万元,目前,由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2019年专用设备价值201.17万元、家具用具142万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件1:盘州市市场监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

附件2:盘州市市场监督管理局2019年项目预算绩效情况表.xls